为进一步规范财务管理,提升资金使用效益,强化廉政风险防控,本学期伊始,校审计处组建专项审计组,对我校财务收支(含预算)管理情况进行内控审计监督与评价。目前,该项审计工作已进入收尾阶段。
本次审计着眼内部控制高风险领域,聚焦财务收支管理模块,通过梳理检查财务管理内部管理制度、控制措施及岗位责任制的建设与执行情况,对学校的预算业务内部控制、收支业务内部控制进行审计评价。作为审计厅对学校党政主要领导经济责任审计发现问题的整改措施,本次审计重点聚焦科研经费内控制度,落实审计监督机制,全面开展科研项目审计检查,确保经费规范使用。
审计期间,审计组通过审计调查、部门走访、查阅资料把握有关情况,了解、评价和测试内部控制,在初步评价和测试的基础上发现风险点,通过执行分析性程序及穿行测试,确认内控薄弱环节和控制缺陷,获取审计结果,形成财务管理内部控制评价报告,提出保障资金与资产安全、防范舞弊与腐败的合理化建议,以提升预算管理与资源配置效率,促进学校各项事业健康可持续发展。(文、图/杨怿萌 编辑/宋宁宁 审核/宋春秋 李志军 冷晴)