我校开展采购管理内部控制专项审计

来源:审计处日期:2024-05-07浏览:13

为全面推进学校内部控制建设,加强风险防控,提升学校内部治理水平,校审计处组建专项审计组,202456日起对我校采购业务管理开展内部控制审计评价。




本次审计着眼内部控制高风险领域,聚焦采购业务模块,通过梳理检查采购业务内部管理制度、控制措施及岗位责任制的建设与执行情况,进行审计评价,以确保学校采购业务管理权责明晰、制衡有效。审计期间,审计组将通过审计调查、部门走访、查阅资料把握有关情况,在初步评价和测试的基础上发现风险点,通过执行分析性程序及穿行测试,确认内控薄弱环节和控制缺陷,获取审计结果,形成采购业务内部控制评价报告,提出防范舞弊、预防腐败的合理化建议,以保障经济活动合法合规、资金资产安全,促进学校各项事业健康可持续发展。(文、图/杨怿萌 编辑/宋宁宁 审核/宋春秋 张燕 杨黎珍)