我校开展中层干部经责审计

来源:审计处日期:2025-12-01浏览:11

为进一步加强中层领导干部队伍监督管理,规范学校经济管理行为,防范化解各类经济风险,审计处组建专项审计组于922日正式启动2025年度中层领导干部经济责任审计现场工作。此次审计覆盖全校11个院系及职能部门的10名在任或离任中层领导干部。现场审计结束后,11月底出具10份正式审计报告。

审计报告显示,各单位在财务收支管理、国有资产监管等方面整体规范,绝大多数干部能够规范履行经济责任,有效保障了学校各项事业的有序推进。多个部门在加强专业建设、提升管理效能上表现突出,如财务处“启用智慧财务系统、财务一体化平台”、马克思主义学院“完成思政教育(师范)本科专业申报筹建”等。同时,报告也指出7大类58项共性问题,主要集中在内控制度不完善、劳务费报销超标准、固定资产管理不规范等问题,全部问题均已形成问题清单并明确责任主体。针对审计发现的问题,审计处制定《审计整改任务清单》,明确19项问题的具体整改要求并布置落实,从源头防范风险。

目前各相关单位已陆续启动审计整改工作,针对问题清单逐项制定整改方案并推进落实,部分单位已完成内控制度补建、固定资产台账核对等初步整改任务。下一步,审计组将对整改情况开展跟踪督查与复核验收,确保本次审计发现问题整改到位、不留死角;同时,将审计整改结果纳入部门年度考核及中层领导干部履职评价体系,推动各单位以审计整改为契机完善长效管理机制,持续提升学校经济管理规范化水平和风险防控能力。(文、图/杨怿萌 编辑/曹天 宋宁宁 审核/李志军 宋春秋 冷晴)