我校第二届党委审计委员会第三次会议召开

来源:审计处日期:2025-03-18浏览:354

二十届中央审计委员会第一次会议上,习近平总书记对做好新时代新征程审计工作强调,要做到“三个如”,即“如臂使指”“如影随形”“如雷贯耳”。317日,校第二届党委审计委员会第三次会议在办公楼101会议室召开,会议总结2024年内审工作,研究部署2025年内审监督工作。校党委书记、审计委员会主任黄军伟,党委副书记、校长、审计委员会主任王立新,副校长张茂林出席会议。审计委员会成员单位负责人、审计处全体人员参加会议。会议由王立新校长主持。


如臂使指”,2024年审计工作助力学校高质量发展。过去的一年,审计处在校党委领导下“如臂使指”,指哪儿打哪儿,打哪儿成哪儿,提升监督效能促规范管理、推进审计结果运用有实效、拓展新业务领域见新收获。2024年,工程审计结项47个,资金总额1900多万元,为学校节约资金147.99万元。20243月至5月中旬,受党委组织部委托,审计处对10名中层干部开展经济责任审计,出具10份干部审计报告和11份学院(部门)审计整改报告,推动101个整改问题全部销号。4月下旬至6月中旬 ,选取采购业务管理模块,重点围绕内控制度建设、运行有效性及风险管理情况,首次开展内部控制专项审计评价,从五个方面提出28个问题、揭示40个风险点、提出16条审计建议,推动学校采购管理流程进一步优化、制度进一步完善。组织5个竣工项目财务决算审核,推动2166.28万元建设资金及时转固。受教务处委托,对省属高校品牌专业建设、国家一流课程等9个项目经费使用情况进行专项审计,涉及财政资金1301.5万元,提出4条审计建议。做好省委巡视及巡视审计相关工作,完成巡察整改8个问题,部门整改率100% 4个问题借助巡察转办,推动职能部门修订制度2项。

 “如影随形”,认真谋划2025年审计工作。会上,王立新校长领学了习近平总书记对审计工作的重要指示精神,并传达了2025年全省审计工作会议精神,校审计委员会成员听取了审计处负责人工作报告和工作要点的汇报,研究、讨论年度内审工作。2025年,学校审计工作将围绕学校中心工作,关注重要业务、重点领域和关键岗位、重大业务事项和高风险领域,继续发挥“经济体检”作用,推进学校治理体系和治理能力现代化。做好省委巡视发现问题整改、审计厅经济责任专项审计、中层领导干部经济责任审计、工程项目结算审核、专项资金审计及科研项目结算审签。同时,立足于学校实际情况,进一步开展内部控制专项审计评价,进一步发现内部管理薄弱环节和风险隐患,努力做到资金风险在哪里,内部审计就“如影随形”在哪里。

 “如雷贯耳”,实现审计站位、审计质量、审计效能再提高。审计工作要做到“如雷贯耳”,审计监督必须权威高效,必须苦练内功。会上,黄军伟书记就做好今年的学校审计工作提出三点要求。一是审计工作要实现高质量发展。审计部门要结合学校党政工作要点和省委巡视整改要求,运用创造性思维开展审计工作。二是进一步加强审计部门自身建设。提高人员综合素质,加强业务学习,深化审计行为规范和审计方法创新,有效利用信息化技术提升审计工作水平。三是进一步推动审计监督与纪检监察监督、组织人事监督、财务监督和巡视巡察监督等有机贯通协调,审计部门要发扬斗争精神,增强斗争本领,强化精准问责,激励干部担当作为。

/李志军  图/胡岳  编辑/宋宁宁 审核/宋春秋 冷晴